一、金华市人民政府外事办公室概况
(一)部门职责 1. 外事 (1)贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及市委、市政府关于外事工作的指示和决定。 (2)当好市委、市政府外事工作的助手和参谋。提出制订本地区外事工作的规章制度和工作规划的建议;检查本地区有关部门和单位贯彻执行对外方针、政策和涉外法规的情况;归口管理本地区的重大外事工作和涉外活动;负责处理或协助处理本地区重大的涉外事务。 (3)围绕本地区经济建设和对外开放进行外事调查研究,为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议;利用对外交往渠道,为本地区的经济建设和社会发展服务。 (4)承办市委、市人大、市政府和市政协领导人出访和邀请外国重要团组和政府领导来访的具体报批事宜;在授权范围内,审批(核)本地区团组、人员临时因公出国(境)和邀请外国相应人员来访的有关事宜;审批(核)和代办本地区因公出国人员的护照、签证和应邀来访我国人士的签证通知函电以及其他领事业务;对违反政策规定的事件进行查处或配合有关部门查处。 (5)负责组织接待来本地区访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来本地区进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动。 (6)了解和检查本地区所属因公出国(境)团组和人员在国外活动情况。定期综合本地区因公出国(境)和邀请外国人来访的情况,每半年向市委、市政府和省外事办公室提出书面报告。 (7)负责外国驻华使(领)馆机构的交涉事宜;统筹安排和管理本地区各部门、各单位与外国领事机构的交往活动。 (8)管理本地区与外国友好城市和其他结好单位的交往活动,办理对外结好的报批手续。指导本地区民间对外交往工作。 (9)管理来本地区采访的外国记者;指导本地区有关部门和单位做好外国记者采访活动的安排。 (10)了解和掌握外国人在我市活动的情况和问题,并提出建议和措施;外理或协助有关单位处理涉外事件。 (11)负责对本地区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育;组织外事干部的对外政策业务培训;总结交流本地区外事工作经验。 (12)配合和协助党委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;根据党中央和国务院及主管部门的文件和材料,向本地区各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;协同审核本地区重要涉外报道稿和有关其他文稿。 (13)认真贯彻执行《涉外人员守则》;配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况;及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。 2. 港澳 (1)研究港澳社会各方面情况; (2)统筹协调各部门、各地区与香港、澳门特别行政区的官方联系; (3)负责接待港澳官方代表团的来访;联系我市领导赴港澳访问; (4)促进、协调我市与香港、澳门在经济、科教、文化等领域的合作与交流; (5)负责我市因公赴港澳人员的审批、办证等事项; (6)参与对我市在港澳中资机构和劳务输出的管理; (7)宣传香港基本法及中央政府对港澳的方针政策。 3. 金华市因公出国(境)办证中心 代办因公出国(境)护照、签证、代办APEC商务旅行卡等。 (二)机构设置 (部门)从预算单位构成看,金华市人民政府外事办公室(汇总)部门决算包括:本级决算、下属事业单位决算共2个。 纳入金华市人民政府外事办公室(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1. 金华市人民政府外事办公室 2. 金华市因公出国(境)办证中心 二、2020年度部门决算公开表 详见附表。 三、2020年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计1,031.1万元,支出总计1,031.1万元,与2019年度相比,各减少276.10万元,下降21.12%。主要原因是:因疫情海外名校项目,参加人员减少,体验假期时间缩短,总费用降低了,另因疫情因公出访减少,费用有结余。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计1,026.61万元;包括财政拨款收入921.48万元(其中,一般公共预算921.48万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计89.76%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入105.13万元,占收入合计10.24%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计1,026.61万元,其中基本支出778.92万元,占75.87%;项目支出247.68万元,占24.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计925.98万元,支出总计925.98万元,与2019年相比,各减少262.07万元,下降22.06%。主要原因是因疫情海外名校项目,参加人员减少,体验假期时间缩短,总费用降低了,另因疫情因公出访减少,费用有结余;财政拨款支出年初预算数1227万元,完成年初预算的75.47%,主要原因是因疫情海外名校项目、因公出访专项未完成预期任务,费用结余。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出921.48万元,占本年支出合计的89.76%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少150.53万元,下降14.04%。主要原因是:因疫情海外名校项目,参加人员减少,体验假期时间缩短,总费用降低了,另因疫情因公出访减少,费用有结余。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出921.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出641.86万元,占69.66%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出128.54万元,占13.95%;社会保障和就业(类)支出76.04万元,占8.25%;卫生健康(类)支出22.75万元,占2.47%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出52.28万元,占5.67%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1227万元,支出决算为921.48万元,完成年初预算的75.10%,主要原因是因疫情海外名校项目,参加人员减少,体验假期时间缩短,总费用降低项目有结余,另因疫情因公出访减少,费用有结余。 其中: 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为461.60万元,支出决算为472.12万元,完成年初预算的102.28%,决算数大于预算数的主要原因有人员增加。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为264.19万元,支出决算为90.59万元,完成年初预算的34.29%,决算数小于预算数的主要原因:疫情海外名校项目、因公出访专项未完成预期任务,费用结余。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为26.50万元,支出决算为44.29万元,完成年初预算的167.13%,决算数大于预算数的主要原因单位从是2020年4月份性质变更为全额拨款事业单位,2019年做预算时,有5位同事为自收自支事业单位身份,3位同事为全额拨款事业单位身份,这里是3位全额拨款事业单位同事的经费。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因机关事务(项)预算没有单独列项的。 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2020年年初预算为14万元,支出决算为15.29万元,完成年初预算的109.21%,决算数大于预算数的主要原因项目支出的其他商品和服务支出有增加。 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2020年年初预算为300万元,2020年支出决算为128.54万元,成年初预算的42.85%,决算数小于预算数的主要原因:因疫情海外名校项目参加人员减少,体验假期时间缩短,总费用降低了,经费有结余。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老、职业年金、行政单位离退休(项)。2020年初预算为90.06万元,2020年支出决算为76.04万元,完成年初预算的84.43%,决算数小于预算数的主要原因单位有人员退休,经费有结余。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政、事业单位医疗(项)。2020年年初预算为26.15万元,2020年支出决算为22.75万元,成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因有人员退休,经费有结余。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为59.63万元,2020年支出决算为52.28万元,成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因有人员退休。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出673.79万元,其中: 人员经费575.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、其他对个人和家庭的补助。 公用经费98.29万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位本年未安排政府基金预算财政拨款。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。 (九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为161万元,支出决算为28.73万元,完成预算的17.8%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情因公出访减少,经费有结余。 2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为24.53万元,占85.38%,与2019年度相比,减少115.47万元,下降82.47%,主要原因是疫情原公出访减少,经费有结余;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为4.2万元,占14.62%,与2019年度相比,减少10.58万元,下降71.58%,主要原因是疫情原因减少往来,公务接待费也减少。具体情况如下: (1)因公出国(境)费用预算数为140万元,支出决算为24.53万元。完成预算的17.52%。主要用于机关及下属预算单位人员的友好交往、招商引资、人才引进等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情因公出访减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组3个;累计7人次。开支内容包括:出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费。 公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 (3)公务接待费预算数为21万元,支出决算为4.2万元,完成预算的20%。主要用于接待国内外领导及友好城市人员来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是国内、外宾友城人员来访次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组,累计210人次。 外宾接待支出3.5万元,主要用于接待国境外领导及友好城市人员来访接待12团组,118人次。 其他国内公务接待支出0.7万元,主要用于境内领导来访接待8团组,92人次。 (十)机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为87.32万元,支出决算为93.91万元,完成年初预算的107.55%,决算数大于预算数的主要原因项目中属于机关运行邮电费、办公费、差旅费等要算到机关运行经费;比2019年度增加26.93万元,增长140.20%,主要原因是项目中属于机关运行邮电费、办公费、差旅费等要算到机关运行经费。 (十一)政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额49.45万元,其中:政府采购货物支出49.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.45万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日,金华市人民政府外事办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,金华市人民政府外事办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目9个,共涉及资金424.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年无政府性基金预算项目。 组织对海外名校学子进金华古村落项目外事活动公务接待等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出259.95万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对海外名校学子进金华古村落项目分别委托金华中恒泰会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2020年第九季海外名校学子走进金华古村落,该项目重在宣传金华丰富的古村落资源,以及博大精深的中国传统文化,为世界优秀青年学子搭建一个了解中国、热爱中国的平台,在充分保护和挖掘古村文化底蕴的基础上,共同让金华的古村落 “活”起来,助力金华走向世界。 组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出424.26万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,自评结果良好,特别是海外名校项目:通过活动举办,提升金华古村旅游及金华山的知名度,接待国内外的研学团,增加海内外游客数量,带动村内旅游增收,带动金华古村旅游发展。 本年无下属单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 金华市人民政府外事办公室在2020年度部门决算中反映海外名校学子进金华古村落项目及外事活动公务接待项目绩效自评结果。 海外名校学子进金华古村落项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优。项目全年预算数为249.65万元,执行数为128.54万元,完成预算的51.49%。项目绩效目标完成情况:一是数量目标完成情况: 来自中欧国际商学院的45名师生齐聚一堂,开启了为期4天的“金华故事”体验之旅;二是质量目标完成情况:活动达到预期完成目标,成效明显,获得海内外媒体的高度关注和社会各界的热烈反响。发现的问题及原因:一是预算资金执行效率不高。由于受疫情影响,活动的组织规模和活动持续时间与往年相比都受到较大影响,原考虑下半年疫情会好转,在进行项目预算时仍然按照以往惯例进行项目,造成业务性项目支出预算不精细;二是“海外名校学子走进金华古村落”活动的影响力越来越大,但如何在活动结束后保持其可持续性影响力以及如何解决给当地政府、古村落、当地村民长久的利益共享问题;三是安全防范存有隐患。项目现场组织时间长、人员多、点位散,使用车辆次数频繁,在安全管理、安全防范、安全措施落实上存在许多不可控的因素。下一步改进措施:一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制,科学选定绩效指标,尽量多使用定量指标,合理确定指标标准,加强绩效评价工作,增强单位的支出责任,提高财政资金的使用效益;二是为了解决活动持续影响力问题,本季活动在筹划阶段就邀请了当地政府相关部门、浙江日报传媒与国际文化学院团队、青年创客团队等共同参与活动策划。事实证明,通过各方的集思广益,对“海外名校学子走进金华古村落”这项活动从定位、项目建设、策划等方面进行了严格把关、论证,从而通过“海外名校”活动,让李宅村在保护的基础上合理发展,致力日后转型升级成为“国际研学基地”,从而带来可持续性的、长久的利益共享,并展示一个与众不同的古村落新业态。在今后的活动中,要打开围墙办活动,加强活动推介,吸引更多专业人士参与活动的策划、论证,从而保证“海外名校学子走进金华古村落”品牌影响度持续增加。三是加强安全防范,从时间安排、人员管理、点位选择、车辆使用等各个环节提高安全意识、做好安全防范、堵塞安全漏洞。 附件1 金华市本级项目支出绩效自评表 (2020年度) 实施单位(盖章): 项目名称 | 海外名校学子走进金华古村落 | 主管部门 | 金华市人民政府外事办公室 | 实施单位 | 金华市人民政府外事办公室 | 起止时间 | 2020年 | 项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 年度资金总额 | 249.65万元 | 249.65万元 | 128.54万元 | 其中:市本级 安排资金 | 249.65万元 | 249.65万元 | 128.54万元 | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 2020年第九季海外名校学子走进金华古村落计划邀请中欧国际工商学院学子在东阳李宅社区进行为期4天的体验之旅。 | 第九季“海外名校学子走进金华古村落”项目计划和中国国际工商学院的MBA课程结合,来自中欧国际商学院的45名师齐聚一堂,在东阳李宅成功举办。 | 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | 产出指标(50分) | 数量指标 | 邀请中欧国际工商学院师生人数 | 100% | 100% | 15 | 15 | 详见简易评价说明 | 质量指标 | 提升金华知名度 | 100% | 100% | 15 | 15 | 详见简易评价说明 | 时效指标 | 2020年度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 详见简易评价说明 | 费用指标 | 249.65万元以内 | 100% | 51.49% | 10 | 5.15 | 详见简易评价说明 | 效益指标(30分) | 社会效益 | 提高金华东阳李宅知名度 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | 详见简易评价说明 | 经济效益 | 通过活动,搭建合作平台增加民营业收入 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | 详见简易评价说明 | 其他效益 | 加强与外国联系,宣传推介金华 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | 详见简易评价说明 | 满意度指标(10分) |
| 受内、外宾认可一致好评和媒体记者点赞 | 100% | 100% | 10 | 10 | 详见简易评价说明 |
| 执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 5.15 | 详见简易评价说明 |
| 总分 | 100 | 90 |
| 评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分〈90分;中:60分≤得分〈80分;差:得分〈60分 | 90 | - | 存在问题(可另附说明) | 1.预算资金执行效率不高。由于受疫情影响,活动的组织规模和活动持续时间与往年相比都受到较大影响,原考虑下半年疫情会好转,在进行项目预算时仍然按照以往惯例进行项目,造成业务性项目支出预算不精细。 2.“海外名校学子走进金华古村落”活动的影响力越来越大,但如何在活动结束后保持其可持续性影响力以及如何解决给当地政府、古村落、当地村民长久的利益共享问题。 3.安全防范存有隐患。项目现场组织时间长、人员多、点位散,使用车辆次数频繁,在安全管理、安全防范、安全措施落实上存在许多不可控的因素。 | 改进承诺(可另附说明) | 1.进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制,科学选定绩效指标,尽量多使用定量指标,合理确定指标标准,加强绩效评价工作,增强单位的支出责任,提高财政资金的使用效益。合理安排收支预算,严格预算管理。按照“量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,科学合理编制项目预算,使预算更加切合实际。进一步细化预算,严格执行,增强预算约束意识,提高科学化、精细化预算管理水平。 2.为了解决活动持续影响力问题,本季活动在筹划阶段就邀请了当地政府相关部门、浙江日报传媒与国际文化学院团队、青年创客团队等共同参与活动策划。事实证明,通过各方的集思广益,对“海外名校学子走进金华古村落”这项活动从定位、项目建设、策划等方面进行了严格把关、论证,从而通过“海外名校”活动,让李宅村在保护的基础上合理发展,致力日后转型升级成为“国际研学基地”,从而带来可持续性的、长久的利益共享,并展示一个与众不同的古村落新业态。在今后的活动中,要打开围墙办活动,加强活动推介,吸引更多专业人士参与活动的策划、论证,从而保证“海外名校学子走进金华古村落”品牌影响度持续增加。 3.加强安全防范,从时间安排、人员管理、点位选择、车辆使用等各个环节提高安全意识、做好安全防范、堵塞安全漏洞。 4.要与时俱进创新活动方式和内容,继续着眼长效,深化巩固影响,讲好金华故事,传播中国好声音。还要整合现有资源,共同助推金华经济发展,更好的向世界展示金华魅力。 |
外事活动公务接待项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80.1分,自评结论为良。项目全年预算数为9.9万元,执行数为2.33万元,完成预算的23.54%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标接待内、外宾20批210人;二是质量指标,完成接待任务,提升金华知名度。发现的问题及原因:一是执行率低。因疫情外宾入境减少,另财政要求厉行勤俭节约,反对铺张浪费,可以视频开展工作的就视频对接工作,减少往来,所以公务接待费节约了;二是接待工作比较繁杂,每一个环节都直接或间接地影响到单位形象,有些突发情况,往往使我们措手不及,有照顾不周现象。下一步改进措施:一是认真仔细的做好接待前准备。接待前做好充分的准备是保证接待工作质量的前提。沟通情况,了解意图。接到上级部门或对方的通知电话后,应立即向相关领导报告,并主动与对方取得联系,了解清楚上级或对方来访人数、身份、日程安排等。二是热心周到的做好接待中的服务。在具体接待工作中,要安排好迎接、会务、餐饮、送行等工作并注意搞好协调配合,各环节衔接妥当。 项目名称 | 外事活动经费公务接待费 | 主管部门 | 金华市人民政府外事办公室 | 实施单位 | 金华市人民政府外事办公室 | 起止时间 | 2020年 | 项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 年度资金总额 | 9.9万元 | 9.9万元 | 2.3329万元 | 其中:市本级 安排资金 | 9.9万元 | 9.9万元 | 2.3329万元 | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 主要用于接待内、外宾及海外侨领等支出计划接待30批280人次。 | 实际接待内、外宾20批210人次。 | 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | 产出指标(50分) | 数量指标 | 来宾批次人数 | 100% | 56% | 15 | 8.4 | 详见简易评价说明 | 质量指标 | 提升金华知名度 | 100% | 94% | 15 | 14.1 | 详见简易评价说明 | 时效指标 | 2020年度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 详见简易评价说明 | 费用指标 | 9.9万元以内 | 100% | 23% | 10 | 6.4 | 详见简易评价说明 | 效益指标(30分) | 社会效益 | 提高金华知名度 | 100% | 88% | 10 | 9.6 | 详见简易评价说明 | 经济效益 | 通过活动,搭建合作平台增加民营业收入 | 100% | 85% | 10 | 9.5 | 详见简易评价说明 | 其他效益 | 加强与外国联系,宣传推介金华 | 100% | 95% | 10 | 9.8 | 详见简易评价说明 | 满意度指标(10分) |
| 受内、外宾认可一致好评和媒体记者点赞 | 100% | 99% | 10 | 10 | 详见简易评价说明 |
| 执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 2.3 | 详见简易评价说明 |
| 总分 | 100 | 80.1 |
| 评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分〈90分;中:60分≤得分〈80分;差:得分〈60分 | 80.1 | - | 存在问题(可另附说明) | (1)执行率低。因疫情外宾入境减少,另财政要求厉行勤俭节约,反对铺张浪费,可以视频开展工作的就视频对接工作,减少往来,所以公务接待费节约了。 (2)接待工作比较繁杂,每一个环节都直接或间接地影响到单位形象,有些突发情况,往往使我们措手不及,有照顾不周现象。 (3)安全防范存有隐患。部分活动接待人员多、点位散,使用车辆次数频繁,在安全管理、安全防范、安全措施落实上存在许多不可控的因素。 | 改进承诺(可另附说说明) | (1)认真仔细的做好接待前准备。接待前做好充分的准备是保证接待工作质量的前提。沟通情况,了解意图。接到上级部门或对方的通知电话后,应立即向相关领导报告,并主动与对方取得联系,了解清楚上级或对方来访人数、身份、日程安排等。还应掌握上级领导来检查指导那些工作或来访客人的主要目的,有什么要求,活动方式等等,以便安排好餐饮、车辆,确定参观或会务类型及地点等各项工作。 (2)热心周到的做好接待中的服务。在具体接待工作中,要安排好迎接、会务、餐饮、送行等工作并注意搞好协调配合,各环节衔接妥当。 (3)加强安全防范,对接待、会务安全进行全方位的综合考虑,具体从时间安排、人员管理、点位选择、车辆使用等各个环节提高安全意识、做好安全防范、堵塞安全漏洞。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。 本部门无财政评价项目绩效评价。 4.部门评价项目绩效评价结果。 本单位海外名校项目的绩效评价为重点绩效评价,评价报告已公开。 说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政事业运行 政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映单位为保障正常运行,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 18.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映单位为完成行政事业工作任务。 19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费用附加安排的支出(项) :反映单位为完成特定的教育行政工作任务支出。 20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休支出。 21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映机关事业单位医疗保险缴费支出。未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。 22.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。反映单位海外名校专项活动的各项劳务费、场租费、租车费,接待等支出。 23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件: 金华市人民政府外事办公室(汇总).XLS 外事办本级2020年决算公开.DOC 金华市人民政府外事办公室(本级).XLS 办证中心2020年决算公开.DOC 金华市因公出国(境)办证中心.XLS
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